咨詢熱線:0474-2253133
為充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用,有效防控管理風險,促使集團公司健康良好運行,按照年度審計工作計劃安排,近日,監(jiān)察審計部工作人員對交資集團開展了2023年下半年的內部審計工作。

此次內部審計主要針對集團公司內控制度的制定、履行情況、執(zhí)行效果,重大事項決策程序的完整性、合規(guī)性,賬務處理的規(guī)范性與真實性等方面進行審計,過程中內審人員通過“看、查、聽”等方式,認真細致地查看了會計檔案等資料,全面了解集團公司的經營狀況、財務狀況及存在的問題,幫助公司尋找自身的不足及缺陷,針對發(fā)現的問題,對癥下藥,積極尋求合理的整改措施。
下一步,監(jiān)察審計部將繼續(xù)發(fā)揮審計監(jiān)督作用,完善對公司的內控制度,切實創(chuàng)造內審價值,促進集團公司規(guī)范化運作和經營效益提升,降低經營投資風險,積極為公司穩(wěn)定健康發(fā)展作出新貢獻。