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6月27日,交通局審計(jì)部來(lái)交資集團(tuán)來(lái)進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部審查。依據(jù)我集團(tuán)提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。審計(jì)部查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊(cè)憑證,與我單位部分高管進(jìn)行了交流,并對(duì)部分人員進(jìn)行了書(shū)面詢(xún)問(wèn)調(diào)查,采用詢(xún)問(wèn)和抽查調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序,并就本次審查提出了寶貴意見(jiàn)。此次特別感謝審計(jì)部給予的建議,對(duì)于我們的不足,我們一定竭盡全力去糾正,爭(zhēng)取在之后的財(cái)務(wù)工作中做到制度化,規(guī)范化。
